金昌市团委2018年度部门决算公开(汇总)
0
发布日期:2019-10-14 浏览次数: 字体:[ ]

金昌市团委2018年度部门决算公开(汇总)

 

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

( 四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

金昌市团委2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)职能职责

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕金昌市改革、发展、稳定的大局开展工作,在金昌市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担金昌市未成年人保护委员会办公室的工作。

4.负责研究指导金昌市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9.办市委、市政府和共青团甘肃省委交办的其他事项。

(二)机构设置

共青团金昌市委部门决算包括局本级决算,下属二级预算单位决算。具体如下:

1.共青团金昌市委本级;内设3个科室,分别是:办公室、组织学少部、宣传部

 2.下属1个事业单位(财政差额补贴):市青少年活动中心,内

设3个科室,分别是:办公室、培训班、后勤部。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制19人(其中:行政编制8人、参公编制0人、事业编制11人),较上年的增加(减少)0人。年末实有在职人员17人(其中:行政6人、参公0人、事业11人),较上年减少4人;离退休人员9人,行政2人、事业7人,较上年增加(减少)0人。市委办发【2018】6号中共金昌市委办公室关于印发《共青团金昌市委机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,金昌市青少年活动中心重新核定事业编制11名,2018年7月1日刘豆豆、杨开毅俩人连人带编划转至市青少年新媒体中心,胡林峰、赵建英俩人连人带编划转至市妇联新媒体中心。

二、2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计367.72万元,支出总计319.56万元。与2017年决算数相比,收入增加39.53万元,增长12.05%,支出减少2.02万元,下降0.32%。

本年决算收支大于、小于上年决算主要原因:

一是、2018年继续执行2006年甘肃省进行事业单位工作人员收入分配制度改革的政策调增工资;

二是、2018年7-12月份机关事业单位工作人员基本工资调增;

    三是、补发退休职工2018年1-12月份调增款

四是、2018年度科学发展业绩考核奖励金较上年补助标准提高;

五是、机关事业单位基本养老金及职业年金从2017年12月份开始缴纳;

四是、由于团市委领导班子人员未配备齐全,相关换届选举大会(团代会、少代会、学联会议)无法按期召开。

本部门2018年度收入合计367.72万元,其中:财政拨款收入160.85万元,占100%。

本部门2018年度收入合计367.72万元,其中:财政拨款收入286.03万元,占77.78%;事业收入74.39万元,占20.23%;其他收入7.30万元,占1.99%。

本部门2018年度年末结转和结余51.16万元,较上年增加43.57万元,增长574.04%。主要原因:由于团市委领导班子人员未配备齐全,相关换届选举大会(团代会、少代会、学联会议)无法按期召开,2017年度预算中包括的部分结余经费于2018年财政收回。2017年3月1日马国开、展之春因工作需要调出,2018年财政收回基本支出结转资金4.59万元,其中一次取暖费补贴7600元、二次取暖费补贴3000元、交通费补贴24000元、住房公积金补贴11273元;财政2018年收回往来款--青年企业家协会会费20617元。青少年活动中心事业收入2.2万元,非财政补助结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入367.72万元,较上年决算数增加39.53万元,增长12.05%。主要原因是:2018年继续执行2006年甘肃省进行事业单位工作人员收入分配制度改革的政策调增工资2018年7-12月份机关事业单位工作人员基本工资调增补发、补发退休职工2018年1-12月份调增款,发放2017年度年终奖、发放2017年度文明城市奖励金、2018年度科学发展业绩考核奖励金较上年补助标准提高;机关事业单位基本养老金及职业年金从2017年12月份开始缴纳。较年初预算数增加132.85万元,增长56.56%。主要原因:同上

本部门2018年度财政拨款支出319.56万元,较上年决算数减少1.02万元,下降0.32%。主要原因是:青少年活动中心因为机构改革分流划转4人-相应的工资等经费减少,团市委退休职工工资2017年12月份工资进入社保局发放,青少年活动中心退休职工工资2018年12月份6人进入社保局发放(中心尚有1人不符合进入社保局发放条件暂由单位继续发放),由于团市委领导班子人员未配备齐全,相关换届选举大会(团代会、少代会、学联会议)无法按期召开。较年初预算数增加84.69万元,增长36.06%。主要原因:青少年活动中心事业收入74.39万元没有纳入年初预算数(应金昌市非税收入管理局要求,根据金昌市青少年活动中心财政差额补贴情况,自己创收培训收入使用税务系统机打发票,没有使用非税局的票据,故2018年事业收入不再上缴非税局,但是事业收入还是要纳入预算统一支出管理)

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出304.12万元,占,95.17%,较年初预算数减少增加81.49万元,主要原因是:青少年活动中心事业收入74.39万元没有纳入年初预算数(应金昌市非税收入管理局要求,根据金昌市青少年活动中心财政差额补贴情况,自己创收培训收入使用税务系统机打发票,没有使用非税局的票据,故2018年事业收入不再上缴非税局,但是事业收入还是要纳入预算统一支出管理)社会保障和就业支出11.06万元,占3.46%,较年初预算数增加3.20万元主要原因是:机关事业单位基本养老金及职业年金从2017年12月份开始缴纳(财政只负担团市委、活动中心自筹);住房保障支出4.38万元,占1.37%,较年初预算数增加0万元,主要原因:无。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出247.37万元。其中:人员经费206.19万元, 较上年下降69.36万元,主要原因是:青少年活动中心因为机构改革分流划转4人-相应的工资等经费减少,团市委退休职工工资2017年12月份工资进入社保局发放,青少年活动中心退休职工工资2018年12月份6人进入社保局发放(中心尚有1人不符合进入社保局发放条件暂由单位继续发放),人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休职工工资、住房公积金、取暖补贴、各项奖励金等。公用经费19.75万元,较上年减少8.19万元,主要原因是:团市委因公出国(境)费用1.50万元,市委台办法【2018】6号,“2018年两岸城市教育论坛--台北论坛”(第六届)李文丽一人随团赴台,青少中心是财政差额补贴事业单位除工资经费60%外,公用经费自筹,故此汇总表没有反应。

    ( 四) 政府性基金财政拨款情况说明:

     2018年度政府性基金预算财政拨款:本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元,较年初预算数增加1.50万元,主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

较上年支出数增加1.50万元,主要原因是:市委台办法【2018】6号,“2018年两岸城市教育论坛--台北论坛”(第六届)李文丽一人随团赴台。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用1.50万元,主要是用于:市委台办法【2018】6号,“2018年两岸城市教育论坛--台北论坛”(第六届)李文丽一人随团赴台。费用支出较年初预算数增加1.50万元,主要原因是:同上,较上年支出数增加1.50万元,主要原因是:同上。

   公务车购置费0万元,主要用于:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策取消公务用车,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策取消公务用车。

公务车运行维护费0万元,主要用于:根据政策车改发放车补 ,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策车改发放车补,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:无。

公务接待费0万元,主要用于接待:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:政府出面接待团市委陪同,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是政府出面接待团市委陪同 。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出19.75万元,机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2017年减少8.19万元,下降29.31%,主要原因:人员减少相应的公用经费减少;青少中心是财政差额补贴事业单位除工资经费60%外,公用经费自筹-事业收入支出,故此汇总表没有反应

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购办公设备:一体机电脑及办公耗材。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门未组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

项目绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国共产主义青年团金昌市委员会(汇总).XLS

 

 


打印 纠错 关闭

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统